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企业所得税汇算清缴的会计分录如何处理?

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企业所得税汇算清缴后为负数怎么办

关于企业所得税汇算清缴的处理,相信大家都比较熟悉。但如果遇到清缴后为负数的特殊情况,你知道要如何处理吗?

汇算清缴后为负数如何处理?

汇算清缴中应纳税所得额为负数,一般来说是因为纳税人预缴税款时交多了。遇到这种情况可以申请退税,或者留待以后年度抵减。如果不申请退税,需要在下一年度缴税时填写《多缴税款抵交应纳税款表》,申请抵减。

操作:在【企业所得税弥补亏损明细表】本年中手工填写,并点击上“数据对比”菜单后保存。

汇算清缴退回所得税会计分录

借:银行存款

贷:应交税费-应交企业所得税

如何对企业所得税汇算清缴退税进行处理?

根据规定,在纳税年度内,纳税人预缴企业所得税税款少于应缴的税款,应在汇算清缴期内结清应补缴的税款;预缴税款多于应纳税款的,税务机关按规定办理退税或者经纳税人同意后税款抵减下一年度应缴税款。

即多交的税款可以抵减以后月度(年度)的所得税税款,如果这一季度多交了,下一季度就少交,在下次申报时将本期多交的税款填列在“上期已预交所得税一栏”,报表中就自动反应本期要交的税,即用上期多交税款在本期抵减。

所得税汇算清缴怎么做账会计分录怎么做

企业所得税汇算清缴是企业每年都要做的事情,那么所得税汇算清缴的时候应该怎么做账呢?相关的会计分录怎么做?和深空网友一起来学习一下吧!

所得税汇算清缴怎么做?

根据税法的相关规定对会计年报进行调整,这只在汇算清缴报表上显示就行了,不需要做会计分录(如果是原来的分录做错了,那就要做分录更正),需要调整的事项很多,如:有无白条入账、不符合规定的票据,业务招待费、广告费、业务宣传费、福利费、等等费用是否超过标准,成本核算是否正确,收入是否都入账,如果今年年初有报销上年度的费用票,做分录时可直接通过“以前年度损益调整”科目核算,新企业第一年亏损也正常,调整后还是亏损也不需要调账。但是不要连年亏损,税务局会不同意的

汇算清缴后缴纳的所得税如何做账务处理?

汇算清缴后缴纳的所得税,补做计提时

借:以前年度损益调整

贷:应交税费——应交企业所得税

上交时:

借:应交税费——应交企业所得税

贷:银行存款

结转“以前年度损益调整”科目余额到“利润分配”科目

借:利润分配——未分配利润

贷:以前年度损益调整

小规模的所得税汇算清缴怎么做?

企业所得税汇算清缴是根据企业所年度会计报表,按照税收相关法规的规定,对企业年度利润总额进行纳税调整,经过纳税调整的利润总额为企业所得税应纳税所得额,应纳税所得额乘以适用的企业所得税税率,计算出年度应纳企业所得税,减去企业已预缴的企业所得税后,多退少补

好了,关于企业所得税汇算清缴的会计分录如何处理?的内容到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

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