采购与付款循环审计应注意哪些事项?
作者:周边号 •
今天小编来为大家解答采购与付款循环审计应注意哪些事项?这个问题,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
采购与付款循环审计目标应包括()。
【答案】:A、B、C、D
采购与付款循环的审计目标包括:①证实应付款项和预付账款的总体合理性;②证实采购业务形成的负债的真实性和完整性;③证实分类正确性;④证实采购与付款截止期的正确性;⑤确定采购物资和相关负债在财务报表上披露的正确性。E项为生产与存货循环审计的目标。
采购与付款循环内部控制要点
采购与付款循环内部控制要点:
1、编制需求计划和采购计划。
2、请购。
3、选择供应商。
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4、确定采购价格。
5、订立框架协议或采购合同。
6、管理供应过程。
7、验收。
8、付款。
9、会计控制。
扩展资料:
1、购货与付款循环的审计目标:
(1)、确定已发生的购货与付款业务记录的完整性。
(2)、确定购货与付款业务记录的真实性。
(3)、确定应付账款的所有权。
(4)、确定付款业务记录的正确性。
(5)、确定付款业务分类、表达和披露的恰当性。
2、控制测试要点:
(1)、厂商资料是否建文件保存,如有变动是否立即更新。
(2)、是否定期评估各厂商之配合状况及质量,作为后续评估继续合作关系之判别依据。
3、采购与付款循环是制造企业的重要业务流程,主要包括采购和付款两个重要交易类别。注册会计师可以运用检查、询问、观察等程序来了解采购与付款循环的交易流程。
4、请购与审批,仓库管理部门和商品或劳务的使用部门均可以提出购买商品或劳务的申请,每张请购单必须经过对这类支出负预算责任的主管人员签字批准,审批后送交采购部门。
参考资料来源:
百度百科-采购与付款循环
百度百科-企业内部控制:主要风险点关键点控制点与案例解析(2
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