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一般纳税人缴税的会计分录如何记录?

今天是为大家分享一下一般纳税人缴税的会计分录如何记录?的一些困惑,接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

一般纳税人增值税会计分录怎么写

税收是我国财政的基础,正是因为有税收的来源,我们平时生活中才能得多更多的便利,无论是交通方面还是其他方面,都有着税收的支持着,属于一般纳税人企业的,缴纳增值税时应该如何做会计分录?

一般纳税人增值税会计分录

购进商品时:

借:库存商品

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:银行存款等

销售收入时:

借:银行存款

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

当月应交未交增值税税额:

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费-未交增值税

当月上交上月应交未交的增值税:

借:应交税费-未交增值税

贷:银行存款

应交税费应交增值税是指一般纳税人和小规模纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务活动本期应交纳的增值税。本项目按销项税额与进项税额之间的差额填写。应注意的是,如果一般纳税人企业进项税大于销项税,致使应交税金出现负数时,该项一律填零,不填负数。

主营业务收入是指企业从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。主营业务收入根据各行业企业所从事的不同活动而有所区别,如工业企业的主营业务收入指产品销售收入;建筑业企业的主营业务收入指工程结算收入;交通运输业企业的主管业务收入指主营业务收入等。企业在填报主营业务收入时,一般根据企业会计“损益表”中有关主营业务收入指标的上年累计数填写。

一般纳税人缴纳增值税如何写会计分录

增值税的纳税人一般分为两种,一种是一般纳税人,另一种是小规模纳税人。其中一般纳税人缴纳增值税时,具体的会计分录怎么编制?

一般纳税人缴纳增值税的会计分录

购进商品

借:库存商品

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

销售收入

借:银行存款

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

当月应交未交增值税税额

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费-未交增值税

当月上交上月应交未交的增值税

借:应交税费-未交增值税

贷:银行存款

什么是应交税费?

应交税费属于负债类科目,负债类的科目下面还设立了一些二级科目,比如应交所得税和应缴增值税等。贷方登记应交纳的各种税费,借方登记已交纳的各种税费,期末贷方余额反映尚未交纳的税费,期末借方余额反映多交或尚未抵扣的税费。

应交税费就是在一定阶段内,企业获得的营业收入、利润等,然后按照现有的关于税法的规定,按照相关的计税方式,所计算出来的应缴纳的各种各样的税费,所以应交税费归到了负债类科目。

主营业务收入是什么?

主营业务收入属于损益类科目。主营业务收入是指企业持续的、主要的经营活动所取得的收入。主营业务收入在企业收入中所占的比重较大,它对企业的经济效益有着举足轻重的影响。包括销售商品、提供劳务等主营业务获得的收入。

关于一般纳税人缴税的会计分录如何记录?到此分享完毕,希望能帮助到您。

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