所得税补税的会计分录如何处理?
作者:周边号 •
其实所得税补税的会计分录如何处理?的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
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所得税退税的会计分录怎么做
如果在本年度退回的情况:
收到退税款
借:银行存款
贷:所得税费用
结转所得税
借:所得税费用
贷:本年利润
如果在下年度退回的情况:
借:银行存款
贷:应交税费——应交所得税
借:应交税费——应交所得税
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
政策退税的处理:按“政府补助”处理即可
借:银行存款
贷:营业外收入——所得税退税
所得税汇算清缴时补亏分录如何写
一、您的会计分录已经作完整了。再没必要进行另外的处理。
二、企业应纳税所得额是在会计利润的基础出经过纳税调整后计算出来的,在财务报表中的的企业利润(或资产负债表的“未分配利润”)与“所得税费用”(以后年度调整用“以前年度损益调整”)没有直接的数据关系。若有关系,也是:(利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额)*25%=企业本当期“所得税费用”。
三、企业财务报表中是不列示企业所得税的纳税调整金额的;纳税调整金额是在“企业所得税年度纳税申报表”中进行调整的。所以,会计报表的利润与已缴纳所得税在会计报表中不能直接体现出数据逻辑关系。
四、企业所得税的汇算清缴,是依法进行的。税务机关的强行调整如果损害贵公司的合法利益,贵公司可在申请行政复议,甚至对复议结果不满意人民法院进行行政诉讼。
关于所得税补税的会计分录如何处理?到此分享完毕,希望能帮助到您。
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