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出纳预支费用的账务处理方法是什么?

如果您还对出纳预支费用的账务处理方法是什么?不太了解,没有关系,今天就由我为大家分享解决大家的问题,下面我们就开始吧!

出纳预支给别人的费用怎么做账

1、出纳预支给别人的费用时:

借:其他应收款——员工名称

贷:银行存款

2、实际发生的差旅费比预支的款项少,企业收回剩余款项时:

借:银行存款

管理费用——差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)

贷:其他应收款——员工名称

3、实际发生的差旅费比预支的款项多,企业支付剩余款项时:

借:管理费用——差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)

贷:其他应收款——员工名称

银行存款

出纳预支给别人的费用,然后根据实际发生的差旅费与预支款项进行比较,应当通过“其他应收款”相关二级科目以及“管理费用”等相关二级科目核算。

关于预支差旅费出纳现金日记账如何登

预支差旅费按个人借支借记其他应收款,贷记库存现金。出纳现金日记账记支出栏,在对方科目里写其他应收款,在摘要里写清业务内容。

预支差旅费是指出差人先从财务借款,出差回来凭差旅费报销单顶回借款。

预支差旅费会计处理分录:

预借时:

借:其他应收款

贷:现金

用单据报销时,

借:管理费用-差旅费

贷:其他应收款

现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整,现金日记账必须采用订本式账簿。

出纳登记预支差旅费的现金日记账时,写清入账日期,凭证号码,对方科目及支出金额,并在摘要栏里简要说明入账的经济业务的内容。

关于出纳预支费用的账务处理方法是什么?的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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