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免税销售额的会计分录如何记录?

如果您还对免税销售额的会计分录如何记录?不太了解,没有关系,今天就由我为大家分享解决大家的问题,下面我们就开始吧!

小微企业免税销售额的会计分录怎么做

国家为了鼓励中小企业发展,出台了一系列税收优惠政策,对于小微企业而言,满足一定的条件可享受免征增值税的优惠,那么小微企业免税销售额会计分录应怎么做?

小微企业免税销售额的会计分录

1、小规模纳税人平时取得的销售收入时:

借:银行存款

贷:主营业务收入

应交税费——应交增值税

2、应缴增值税在满足免征增值税条件时:

借:应交税费——应交增值税

贷:营业外收入——补贴收入

如何理解应交税费?

应交税费是指企业根据在一定时期内取得的营业收入、实现的利润等,按照现行税法规定,采用一定的计税方法计提的应交纳的各种税费。应交税费包括企业依法交纳的增值税、消费税、企业所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加等税费,以及在上缴国家之前,由企业代收代缴的个人所得税等。

企业应通过“应交税费”科目,总括反映各种税费的缴纳情况,并按照应交税费项目进行明细核算。该科目的贷方登记应交纳的各种税费,借方登记已交纳的各种税费,期末贷方余额反映尚未交纳的税费;期末如为借方余额反映多交或尚未抵扣的税费。

什么是营业外收入?

营业外收入是企业财务成果的组成部分,主要是指与企业日常营业活动没有直接关系的各项利得。营业外收入主要包括:企业合并损益、盘盈利得、因债权人原因确实无法支付的应付款项、政府补助、教育费附加返还款、罚款收入、捐赠利得等。为了总括反映和监督企业营业外收入情况,企业应设置“营业外收入”账户。该账户贷方登记企业发生的营业外收入额,借方登记期末转入“本年利润”账户的数额,经结转后该账户期末无余额。

收入少于三万的免税政策,如何做会计分录

小规模纳税人,月销售额不超过3万的减免税,应由应交税费科目转入营业外收入科目,因为减免税所得不是经营所得,不应计入营业利润。

具体会计分录

借:应交税费

贷:营业外收入--减免税款

营业税收入不满3万的可以免税,如果取得2万元的收入,账务处理:借:银行存款等科目 2万贷:主营业务收入 2万,免的营业税不做账务处理。

相关规定

《财政部印发关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理的通知》(财会〔2013〕24号)

小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到财税〔2013〕52号文件规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期营业外收入。

应交税费包括企业依法交纳的增值税、消费税、营业税、企业所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等税费,以及在上缴国家之前,由企业代收代缴的个人所得税等。

而企业交纳的印花税、耕地占用税等不需要预计应交数的税金,不通过“应交税费”科目核算。

营业外收入主要包括:非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得、出售无形资产收益、债务重组利得、企业合并损益、盘盈利得、因债权人原因确实无法支付的应付款项、政府补助、教育费附加返还款、罚款收入、捐赠利得等。

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