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调增后所得税的会计分录如何处理?

本篇文章给大家谈谈调增后所得税的会计分录如何处理?的知识点,文章可能有点长,但是希望大家阅读完,希望可以解决了您的问题。

汇算清缴所得税调增的会计分录

根据企业所得税法的相关规定,企业应该按季度核算缴纳企业所得税,如果企业汇算清缴后,需要补充缴纳的企业所得税时,做如下分录,

借:以前年度损益调整,

贷:应交税费—应交所得税。

实际缴纳税款时,分录为,

借:应交税费—应交所得税,

贷:银行存款。

最后,调整未分配利润,

借:利润分配—未分配利润,

贷:以前年度损益调整。

如果汇算清缴后,企业多缴税额的,分录为,

借:应交税费—应交所得税,

贷:以前年度损益调整。

同样需要调整未分配利润,

借:以前年度损益调整,

贷:利润分配—未分配利润。

企业所得税调增调减的会计分录怎么做

纳税调增和调减指的是进行企业所得税纳税申报时,为了解决账面收入、成本、费用同税法规定不一样,所作出的调和和调减的一个业务。

简单来说,纳税调增和调减是因为会计和税法各自目的不一样,而导致的差异。调增和调减是针对应纳税所得额来的,不是数值的增减。

纳税调增调减会计分录处理

企业所得税汇算清缴时,调增收入会计分录:

借:应收帐款或现金

贷:以前年度损益调整

贷:应交税金-增值税检查调整

企业所得税汇算清缴时,调减费用会计分录:

借:以前年度损益调整

贷:利润分配-未分配利润

关于调增后所得税的会计分录如何处理?到此分享完毕,希望能帮助到您。

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