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往来账会计分录如何处理?

如果您还对往来账会计分录如何处理?不太了解,没有关系,今天就由我为大家分享解决大家的问题,下面我们就开始吧!

收到往来款如何做账务处理会计分录怎么做

公司生产经营过程中经常发生往来款业务,已经开具发票的情形下收到货款一般借记银行存款,贷记应收账款。下面一文将为大家详细介绍收到往来款怎么做账务处理?会计分录怎么做?

收到往来款的账务处理,怎么做会计分录?

1、已经开具发票的情形下收到货款,账务处理如下:

借:银行贷款

贷:应收账款

2、未开具发票的情形下收到货款,会计分录如下:

借:银行存款

贷:预收账款

3、实际开具发票时,账务处理如下:

借:预收账款

贷:应收账款

收到公司预付的往来款怎么做账?

其他公司支付我公司的预付,账务处理如下:

借:银行存款贷:预收账款——xx公司我公司支付给其他公司的预付,会计分录如下:

借:预付账款——xx公司贷:银行存款

公司往来款是否需要缴税?

1、如果是预收账款科目核算的预收工程款、预售房款等,收到款项的时候,需要缴纳营业税、城建税及教育附加等。

2、如果是长期挂账,应付账款、其他应付款、预收账款科目的余额确实不需要支付或者无法支付,结转到“营业外收入”科目中,这时需要缴纳所得税。

企业之间往来款是否需要开票?

答:公司的借款不需要开具发票,因为这是需要归还的款项,只需记入应收款里。

如果属于公司借款利息,则需向对方开具发票。

参考文件:《自治区地方税务局关于明确若干所得税税收政策管理问题的通知》桂地税发〔2010〕19号

公司收到往来款如何写会计分录

公司往来款一般是指公司因供销商品或者接受劳务而形成的一项债权,比如预收账款。收到往来款时,怎么做会计分录?

收到往来款分录处理

已开具发票的情形下收到货款

借:银行存款

贷:应收账款

未开具发票的情形下收到货款

借:银行存款

贷:预收账款

实际开具发票时:

借:预收账款

贷:应收账款

往来款包括:应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收、其他应付。往来款是指企业在生产经营过程中,因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额。往来款的管理可分为事先、事中、事后三阶段来管理。事先管理是最重要的环节,在签定合同时,就应充分意识到往来款的财务风险,建立相应的制度,对合同签定、采购过程、借款环节严格控制。

预收账款和应收账款是什么?

预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。预收账款是以买卖双方协议或合同为依据,由购货方预先支付一部分(或全部)货款给供应方而发生的一项负债,这项负债要用以后的商品或劳务来偿付。

企业在收到这笔钱时,商品或劳务的销售合同尚未履行,因而不能作为收入入账,只能确认为一项负债,即贷记“预收账款”账户。

企业按合同规定提供商品或劳务后,再根据合同的履行情况,逐期将未实现收入转成已实现收入,即借记“预收账款”账户,贷记有关收入账户。

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的包装费各种运杂费等。在有销售折扣的情况下,还应考虑商业折扣和现金折扣等因素。

应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此,应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时,确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。

OK,关于往来账会计分录如何处理?的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

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